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        財務報銷實施細則

        發(fā)布時間:2024-01-19

        財務報銷實施細則(通用3篇)

        財務報銷實施細則 篇1

          為了加強公司的財務管理工作,嚴格執(zhí)行財務制度,完善財務管理,結合公司的具體實際,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

          一、報銷審批監(jiān)控程序

          1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批準后,在計劃范圍內列支。

          2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權限批準后,由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監(jiān)控。

          3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

          4、要求財務出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。

          5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷。

          6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓,由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財務小方即可。

          二、報銷規(guī)定

          (一)、差旅費報銷規(guī)定

          1、員工出差應填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費

          2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部報銷。

          3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

          4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

          5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。

          6、出差津貼:每人每天30元。

          (二)、市內交通費用報銷規(guī)定

          公司員工在市內外出辦事,應盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領導,并在報銷單上

          注明,報銷時出租車票不得連號。

          (三)、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定

          報銷人應將發(fā)票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應的報銷單。具體要求為:

          1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。

          2、費用報銷發(fā)票的內容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內容,發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

          3、差旅費報銷單:按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用,因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

          4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

          三、報銷時間

          購買材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個月內報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發(fā)生之日的本周內按規(guī)定程序進行報批。

          四、下列情況不予報銷:

          1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

          2、其它不符合國家開支標準的單據(jù),無理由跨年度的單據(jù)。

        財務報銷實施細則 篇2

          為加強財務管理,規(guī)范費用報銷,有效利用和控制資金,實現(xiàn)低成本高效益運行,特制訂本管理規(guī)定。

          一、管理職責

          (一)、財務部負責制訂和調整財務報銷管理規(guī)定,審核報銷憑證、報銷手續(xù),核算報銷金額,分割核算對象,由相關會計進行帳務處理。

          (二)、各職能部門負責人負責審核有關報銷憑證和按規(guī)定權限進行審批,并協(xié)助本規(guī)定的實施。

          二、管理內容和要求

          (一)、財務報銷單證的要求

          1、所有發(fā)票、單證的報銷,必須業(yè)務內容完整,金額計算正確,大小寫相符,字跡清晰,如:開票日期、公司全稱、品種規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等缺一不可。

          2、增值稅專用發(fā)票必須按發(fā)票格式逐欄正確填寫和簽章,任何項目填寫的內容與實際不符的一律不予報銷。匯總開具的專用發(fā)票,必須有一份增值稅專用發(fā)票銷貨清單附件,否則不予報銷。有密碼的增值稅發(fā)票,右上角的密碼不得有任何損壞跡象,否則由經(jīng)辦人負責退回。

          3、統(tǒng)一發(fā)票(指增值稅專用發(fā)票以外,加蓋有稅務監(jiān)制章的發(fā)票)、收款收據(jù)報銷必須加蓋開具收據(jù)的單位公章(或財務專用章)和經(jīng)辦人簽字。如果確實無法取得開具單位公章的,必須有對方經(jīng)辦人的私章和簽字,由相關的部門主管簽字, 否則不予報銷。白條一律不予報銷。

          4、購進各種原材料,包括燃料、動力及主要材料、輔助材料、外購半成品、包裝物、固定資產(chǎn),必須用增值稅專用發(fā)票報銷。對確實不能取得專用發(fā)票的,必須用稅務統(tǒng)一發(fā)票報銷(考慮價稅因素)。收款收據(jù)報銷必須照減進項稅(價格為平價),對物價上下波動,必須按價格調整通知單,由供應部門主管及主管副總審核,總經(jīng)理批準,同意上浮(物價),對只能取得收款收據(jù)的事先必須報總經(jīng)理批準。

          5、購貨發(fā)票報銷時必須有合同及采購審批單,超計劃采購部分不予報銷。采購計劃變動的由主管副總簽字證明。實物入庫數(shù)量與采購發(fā)票不符時,按入庫數(shù)量計算,其失少部分差異由經(jīng)辦人負責追查,追查未果時,由責任人賠償。特殊原因可由經(jīng)辦人提出書面報告,經(jīng)主管副總審核,由總經(jīng)理批準確定報銷金額。

          (1)采購物資的價格應遵循優(yōu)質低價的原則,同類同品牌同規(guī)格產(chǎn)品按可比價判斷,超出可比價的應作說明,填寫價格調整通知單,經(jīng)總經(jīng)理簽字;否則,價格超高部分不予報銷。

          (2)購貨發(fā)票因質量扣款、數(shù)量短少、價格超高等情況,由經(jīng)辦人主動到財務部去扣款。在稽核時被發(fā)現(xiàn)應扣而未扣的,通知經(jīng)辦人辦理并處罰經(jīng)辦人應扣款額的50%。

          (3)購置零部件價值在20xx元以上應視同固定資產(chǎn),按固定資產(chǎn)的購置和管理辦法辦理相應的手續(xù),由總經(jīng)理批準方可報銷。

          (4)購貨合同的簽訂,總價值在2萬元至20萬元內的,由分管副總審批,總價值在20萬元以上,由總經(jīng)理審批。

          (二)、差旅費的報銷

          1、乘坐飛機的報銷標準

          (1)乘坐飛機首要條件兩地相距300公里以上(以火車距離為參考),不足300公里乘座飛機,按乘座火車的報銷標準執(zhí)行。

          (2)董事長 、總經(jīng)理出差乘坐飛機,原則上不允許坐頭等艙、公務艙,一般情況下只可以報銷經(jīng)濟艙的飛機票、保險費,其他費用不予報銷。

          (3)副總經(jīng)理級(包括總監(jiān))出差乘坐飛機,可以報銷經(jīng)濟艙的飛機票、保險費,其他費用不予報銷。

          (4)市場及開發(fā)部門人員及其他特殊情況出差乘坐飛機,須經(jīng)主管副總批準,附申請單可以憑票報銷經(jīng)濟艙的飛機票、保險費,其他費用不予報銷。事先未經(jīng)審批,一律不予報銷。

          (5)其他人員出差乘坐飛機,如往返行程中機票特別便宜的可乘坐,可按硬座車票報銷。

          2、乘坐火車的報銷標準

          (1)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差乘坐火車可以憑票按實報銷。

          (2)其他人員出差限乘火車硬座車,憑車票報銷;特殊情況可以報銷補票手續(xù)費,(但須經(jīng)主管副總認可)其他費用不予報銷。

          (3)出差乘坐火車連續(xù)8小時以上或晚上(當天20時至次日7時之間)乘車6小時以上的可憑票報銷硬席臥鋪票。

          (4)其他人員出差乘坐火車按規(guī)定可以乘坐臥鋪而不坐的,每次按票面金額50%給予補貼,如果在起點買不到臥鋪票而在途中補辦的,則未乘臥鋪的一段路程經(jīng)查旅客列車時刻表上所列的里程,按相應車次給予50%比例補貼。

          3、乘坐長途汽車的報銷標準

          (1)出差乘坐長途汽車憑票報銷,車票票面未注明起訖日期、時間和起訖地點的必須自行注明,否則不予報銷。

          (2)因公出差在300 公里以外乘車連續(xù)8小時以上(或當天晚上20時至次日7時之間)可以憑票報銷臥鋪票。不乘臥鋪的每次可以補貼50元,乘坐豪華空調車的不再報銷補貼。

          (3)銷售分公司負責人回公司開會往返行程間乘坐長途汽車按以上條款執(zhí)行,憑票報銷。其他時間不予報銷,費用由銷售分公司自行負擔。

          (4)杭州分�咳嗽焙推淥人員搭乘公司或公司領導車輛,不得報銷長途汽車費�

          4、乘坐公共汽車、市內交通車的報銷標準

          出差人員乘坐公共汽車、市內交通車憑票按實報銷。

          5、乘坐出租車的報銷標準

          (1)乘坐出租車時有下列情形之一的(根據(jù)下列情況具體執(zhí)行):

          a、出租車發(fā)票無日期與起訖時間的,扣20%;

          b、出租車發(fā)票無起訖地點的,扣20%;

          c、出租車定額發(fā)票未注明日期與起訖地點的,扣20%;

          d、出租車發(fā)票跨報銷階段的。(不予報銷)

          (2)董事長、總經(jīng)理乘坐出租車,憑票按實報銷。

          (3)其他人員乘坐出租車憑票按限額報銷,按出差實際天數(shù)計算。

          (4)出租車票連號需書面說明理由,單張或連號總額超出50元由主管副總簽字批準后按程序報銷。

          6、誤餐補貼報銷標準

          (1)公司人員出差紹興地區(qū)、義烏地區(qū)可享受誤餐補貼6元/天,出差省內其他地區(qū)享受20元/天。省外30元/天。

          (2)出差諸暨范圍內不享受誤餐補貼(包括同山)。量體、跟單人員可享受誤餐補貼6元/天。

          (3)杭州分部和直營店人員在當?shù)厮诘貐^(qū)范圍出差不享受誤餐補貼。

          (4)出差期間因業(yè)務需要發(fā)生招待費時不得享受誤餐補貼。

          (5)出差人員參加培訓、會議、實行集體用餐或餐費按實報銷的,不得享受誤餐補貼。

          (6)公司人員因公出國(包括香港、澳門、中國臺灣)每人每天補貼300元;出國培訓組團考察(餐費、住宿費、交通費由組團統(tǒng)一支付)的,每人每天補貼100元。

          (7)公司量體人員因經(jīng)銷商邀請出差量體的,出差費用一律向公司報銷,經(jīng)商務部簽字(8)駕駛員出車住宿費、外出加油費應由乘車人簽字證明。(單位外乘車人除外)。

          7、住宿費報銷標準

          (1)董事長、總經(jīng)理出差每天住宿費標準:一類地區(qū)450元以下、二類地區(qū)400元以下、憑票報銷,超出自負50%,節(jié)約獎勵50%。

          (2)副總經(jīng)理級(包括總監(jiān))出差每天住宿費標準:一類地區(qū)300元以下、二類地區(qū)250元以下,憑票報銷,超出自負50%,節(jié)約獎勵50%。

          (3)部長(副部)級出差每天住宿費標準:一類地區(qū)200元以下,二類地區(qū)160元以下,憑票報銷,超出自負50%,節(jié)約獎勵50%。

          (4)科長級以下出差每天住宿費標準: 一類地區(qū)180元以下、二類地區(qū)140元以下,憑票報銷,超出自負50%,節(jié)約獎勵50%。

          (5)分公司人員(包括客戶),回公司開客戶訂貨會在楓橋住宿時,每天住宿費標準為100元以下,在步森賓館(或指定賓館),費用由公司結算。若有超支,則超支部分自行支付或由公司在其工資中扣除。銷售分公司負責人其他時間發(fā)生的住宿費自負。

          (6)杭州分部和直營店人員出差楓橋總部,住宿一般在步森賓館(或指定賓館),否則不得報銷住宿費用。

          (7)諸暨市范圍內原則上不報住宿費;

          (8)因公出差的所有人員,按出差時間推算,在第二天可以乘坐交通工具出差不影響工作的,不予報銷當天的住宿費。

          (9)沒有住宿發(fā)票或發(fā)票無時間、無姓名、時間不相關、有涂改痕跡的一律不予報銷住宿費、餐費補貼。

          注:一類地區(qū)指:北京、浙江、江蘇、上海、廣東;

          二類地區(qū)指:上述一類地區(qū)以外的省、市、自治區(qū)。

          8、其它報銷標準

          (1)分公司人員除回公司開會培訓,應公司要求(因公)回公司辦事往返行程間的差旅費由公司負擔外,其他時間發(fā)生的差旅費一律自負,分公司其他人員所發(fā)生的一切差旅費都由銷售分公司自行負擔。

          (2)駕駛員行車途中發(fā)生的過路、過橋、停車費等與行車相關的正常費用由辦公室車輛調度員簽字憑票按實報銷;所有違章罰款按80%報銷。特殊情況由駕駛員以書面形式申請,經(jīng)總經(jīng)理批準可以報銷。

          (3)因公外出培訓、學習和參加會議,必須附相應的通知單。其住宿費、餐費已包含在會務費、培訓費中或由主辦單位免費提供的,不再另行報銷住宿費、餐費。

          (4)為節(jié)約費用開支同一路線多人出差其住宿費出租車費等按可組合的較低費用標準報銷,如一個人的住宿標準能為2個人提供住宿則按一個人的費用標準報銷(可按最高級別員工組合,不允許全部按最高級別員工組合)。

          注:差旅費報銷時應附出差申請單和出差情況匯報,各部門通用表格附后。由出差人員填寫,主管簽字,在財務報銷時由出納留存,每月匯總交還主管。

          (三)、電話費報銷標準

          1、手機話費一律按公司浙步股[20xx]第5號文件《關于調整手機費用報銷標準的通知》的規(guī)定執(zhí)行(如遇文件變動,則按新規(guī)定執(zhí)行)。

          2、凡有手機話費報銷的,不再報銷其他電話費。

          3、無手機話費報銷的,外出途中因工作需要發(fā)生電話費,應有電話號碼記載并注明聯(lián)系事宜,經(jīng)主管部長簽字證明,否則不予報銷;對電話費總額超過50元(含本數(shù))的,需主管副總批準報銷。

          (四)、招待費用報銷標準

          1、招待費用包括餐費、禮品及其他方面為客人開支的費用。

          2、董事長、總經(jīng)理發(fā)生的招待費用,可以憑票按實報銷。

          3、副總級發(fā)生招待費用,必須注明招待日期、對象、原因、人數(shù),經(jīng)總經(jīng)理批準憑票報銷,否則每項扣20%。

          4、各部門主管確因工作需要在楓橋以外地區(qū)發(fā)生的招待費用,應附明細菜單并注明招待日期、對象、原因、人數(shù),由總經(jīng)理批準憑票報銷,否則不予報銷。

          5、其他人員在楓橋以外地區(qū)發(fā)生的招待費用(包括餐費、禮品),應說明情況,由總經(jīng)理簽字憑票給予報銷。

          (五)、運輸費用報銷標準

          1、運輸費用發(fā)票報銷,必須以能抵扣稅款的發(fā)票(不包括外貿貨貸)為主要發(fā)票,還必須附有貨運單,否則不予報銷。對運費在100元以下確實不能取得抵扣稅款發(fā)票的,應有主管部長的簽字認可,財務視情況扣除稅款。

          2、為客戶代辦運輸產(chǎn)品所發(fā)生的代墊代付運費的報銷:

          (1)運輸發(fā)票報銷必須以能抵扣稅款的發(fā)票為主要發(fā)票,必要的情況下還須附運輸委托書、運輸合同和產(chǎn)品發(fā)運單,發(fā)運單上應有客戶簽收,客戶為單位的還須蓋上公章,簽收的單位和個人必須與銷售合同上的單位和個人一致。

          (2)運輸發(fā)票的單位名稱根據(jù)銷售合同上規(guī)定的運費承擔者的單位名稱填開。運費屬需方負擔的發(fā)票報銷時,須附發(fā)票復印件。

          (3)代付運輸發(fā)票審計后報銷結算時,由銷售會計在發(fā)票復印件后簽收并進行登記和按規(guī)定傳遞并作轉賬處理。

          (4)不符合以上要求的代墊代付運輸發(fā)票不予以報銷。

          (六)、廣告費用的報銷:

          1、公司策劃的廣告必須由策劃部申請,在公司預算內(每年年初由總經(jīng)理班子提出預算計劃,報董事會決策批準)的由總經(jīng)理審批,超過預算外的報董事長審批。

          2、廣告費用報銷必須附廣告合同。在報刊雜志上做廣告原則上必須有廣告內容復印件,對有型實體廣告報銷必須附“廣告驗收報告”,特殊情況另外說明。

          3、客戶的廣告費報銷:(1)由客戶提出申請(填報廣告費支出項目審批表);(2)區(qū)域經(jīng)理簽字(根據(jù)廣告驗收報告);(3)總經(jīng)理審批。

          (七)、車輛維修費用的報銷:(另行規(guī)定)

          (八)、其它費用報銷標準

          1、需要安裝、調試的設備必須在合同或協(xié)議書上注明其安裝、調試費用額,并規(guī)定權限簽字,否則不予報銷。建筑、安裝工程的發(fā)票報銷,必須附有建筑、安裝合同、有關部門組織的工程驗收報告,簽訂合同時注明發(fā)票的種類,如:建筑、安裝專用發(fā)票、統(tǒng)一發(fā)票、收款收據(jù)。

          2、郵政特快專遞等郵件發(fā)票報銷必須在報銷單上注明郵件名稱,單件費用在50元以上的,必須由所在部門負責人簽字確認,單件費用在100元以上的由主管副總簽字認可。寄給銷售分公司的,由經(jīng)辦人注明該銷售分公司及負責人名稱,并經(jīng)部長簽字證明,費用由分公司自負。寄給客戶的費用由客戶自負。

          3、工傷醫(yī)藥費發(fā)票報銷按公司相關規(guī)定執(zhí)行,否則不予報銷

          4、參加學習培訓費用的報銷:凡屬學習培訓的均須附總經(jīng)理批準的通知書,報銷時培訓費開支單列。

          5、銀行匯、貸手續(xù)費先由相關主管會計簽字證明經(jīng)審稽后報銷。

          (九)、報銷單整理、粘貼、填寫標準

          1、報銷單整理以同一類票據(jù)所發(fā)生的時間先后為順序。

          2、整理有序的報銷憑據(jù),正面向上,左上角對齊,粘貼平整,中間不鼓包,兩側與報銷單等寬,當報銷憑據(jù)比報銷單長時,折疊平整。

          3、報銷單粘貼時注意不能把憑據(jù)票面的金額粘貼住,若因此發(fā)生的審稽金額與報銷金額不符,由報銷人自負。

          4、報銷單填寫(包括出差通知單填寫、審批)必須用黑色的鋼筆或水筆,以防日久褪色。

          5、“差旅費報銷單”及費用報銷單填寫:部門、出差人、報銷日期、出差日期、出差事由、各欄費用、金額大小寫等項目必須完整與正確。

          6、合計金額大寫時必須注意:前面用“¤”封頂,后面用大寫“零”補足。

          7、外購材料發(fā)票、郵寄發(fā)票等票據(jù)應單獨粘貼報銷。

          (十)、財務報銷附件及要求

          1、原材料購貨發(fā)票:入庫單財務聯(lián)、進貨檢驗單、數(shù)量抽檢單或磅碼單(以重量作單位的產(chǎn)品)、物料采購申請單財務聯(lián)、價格變動及供方供貨應附購銷合同。

          2、外協(xié)外購件、輔助材料購貨發(fā)票:入庫單財務聯(lián)、檢驗單、磅碼單、物料采購申請單財務聯(lián)等。

          3、備品備件購貨發(fā)票:入庫單財務聯(lián)、物料采購申請單、備件報檢單、數(shù)量抽檢單或財務聯(lián)等。

          4、固定資產(chǎn)的發(fā)票:設備購(添)置申請單、設備開箱驗收單、購銷合同、設備安裝驗收單、入庫單財務聯(lián)、檢驗單財務聯(lián)等。如果購入的設備價格超出申請資金,必須由總經(jīng)理批準。

          5、辦公、勞保用品購貨發(fā)票:入庫單財務聯(lián)、印刷品申請表、采購計劃單。

          6、購買書籍的發(fā)票:由主管副總批準的購書申請單、機物料倉庫開具的入庫單或辦公室登記。

          7、分公司添置資產(chǎn):經(jīng)批準的添置報告、資產(chǎn)登記清單。

          8、基建材料購入的發(fā)票:入庫單財務聯(lián)、基建物業(yè)部采購計劃單、檢驗單等。

          9、基建工程發(fā)票:合同、工程決算書、驗收報告。基建工程不得轉包。

          10、設備安裝、調試發(fā)票:合同、驗收報告。

          11、電腦、復印機等辦公設備維護、保養(yǎng)的發(fā)票:外協(xié)修理(加工)單、合同等。

          12、車隊運輸發(fā)票:貨運單,相應的出、入庫單等。

          13、零星運輸發(fā)票:內容齊全的運輸?shù)怯洷,相應的出、入庫單?汽車帶貨由主管部長簽字證明。

          14、公司員工發(fā)生旅游、參觀費用:事先由負責人出具書面報告并注明本次預算費用總額開支標準:如住宿、補貼等,個人費用1萬元以下,團體費用5萬元以下的經(jīng)總經(jīng)理批準,超出限額經(jīng)董事長批準。

          15、水電費發(fā)生的費用:管道工和電工每月申報的用水度數(shù)和用電度數(shù)。

          16、工傷費用發(fā)票:工傷證明單、工傷領導小組的處理結果。

          17、進口設備、材料的各種稅費:經(jīng)總經(jīng)理批準的報告、合同。

          18、工作服、工作帽、捐贈品、福利費用:總經(jīng)理批準單、機物料倉庫入庫單。

          19、名片費用:由策劃部設計,主管副總批準,

          20、探望病人費用:由工會領導批準(辦公室主任可參與)。

          21、報刊雜志所發(fā)生的費用: 由部門主管審核,報總經(jīng)理最后批準。

          22、購買攝影配件費用:由策劃部批準,機物料倉庫入庫。

          23、大宗禮品(包括廣告衫、廣告筆等):經(jīng)總經(jīng)理批準的報告、機物料倉庫入庫單。

          24、差旅費:經(jīng)部門主管批準的員工出差通知單。

          (十一)、財務報銷程序

          1、經(jīng)辦人必須將自審無誤的發(fā)票、單證,根據(jù)附件要求整理粘貼好,送審稽員審核。

          2、審稽員根據(jù)本標準所規(guī)定的條款,審稽簽章后退還經(jīng)辦人,由經(jīng)辦人根據(jù)審批權限分別送審批人簽字。

          3、經(jīng)辦人到相關會計(出納)處辦理報銷手續(xù)。

          (十二)、財務報銷審批權限

          1、由董事長審批的范圍

          (1)一次送禮金額在2萬元以上;

          (2)新上技改項目,包括從填土開始到工程結束(5-50萬元) ;

          (3)進口設備引進;

          (4)企業(yè)經(jīng)營決策,如股份制改造,對外聯(lián)營、合作、投資;

          (5)對救災等捐款、捐物3萬元以下的開支費用。4-10萬元由核心董事商定,10-50萬元由董事會討論決定,50萬元以上由股東大會決定;

          (6)固定資產(chǎn)購置5-50萬元,包括無形資產(chǎn)、進口關稅費。50萬元以上由董事會討論決定;

          (7)公司的大額福利費用開支;

          (8)上交稅、費、人身保險、基本養(yǎng)老保險、財產(chǎn)保險等費用的報銷

          (9)總經(jīng)理本人經(jīng)手的費用。

          2、由總經(jīng)理審批的范圍

          (1)固定資產(chǎn)購置5萬元以下,包括無形資產(chǎn)、進口關稅費;

          (2)一次性添置日常用品總金額3萬元以下或單位價值3000元以下;

          (3)副總經(jīng)理、副總級差旅費和出差純差旅費400元以上的員工的報銷由總經(jīng)理批準簽字;

          (4)招待費用、乘坐飛機費用由總經(jīng)理批準簽字;

          (5)一次送禮金額在2萬元以下(含2萬元);

          (6)廣告費預算內的審批;

          (7)租賃、融資、借款利息;

          (8)各種培訓、報名、聘用師資的報銷;

          (9)員工旅游等發(fā)生的費用的報銷,一般福利費用的報銷;

          (10)上級有關部門發(fā)生的費用報銷;

          (11)由副部長以上(含副部長)陪同關系單位、政府部門來公司參觀指導的費用報銷;

          (12)直線電話、手機費按限額憑票報銷;

          (13)汽車修理費用的報銷;

          (14)設備安裝、就位費用的報銷;

          (15)采購貨物總價值在20萬元以上;

          (16)辦事處添置資產(chǎn)費用;

          (17)無明確規(guī)定權限一次性支出在10000元以上;

          (18)租房費用;

          (19)工傷醫(yī)藥費的報銷;

          (20)材料短少需要賠償額度的報銷;

          (21)水費、電費的報銷;

          (22)駕駛員添置汽車修理配件、工具的報銷;

          (23)各類汽車的養(yǎng)路費、保險費、年檢、年審等政策性費用的報銷;

          (24)駕駛員非人為造成的違章罰款的報銷;

          (25)楓橋的伙食招待費;

          (26)其他有關費用。

          3、副總經(jīng)理(總監(jiān))審批的范圍:

          出差純差旅費用400元以下的所轄部門部長以下的員工的報銷

          (十三)、其他規(guī)定

          1、董事長的差旅費和日常費用報銷由總經(jīng)理簽字報銷。

          2、本規(guī)定有明確規(guī)定報銷辦法的,按標準執(zhí)行。沒有明確規(guī)定的,先由審稽審核后轉交主管副總或總經(jīng)理批準,批準后的報銷單由審稽負責轉交相關會計進行賬務處理。

          3、供應部門應及時向成本會計提供價格變動數(shù)據(jù),另外原則上3個月提供一份最新價格參照表,(具體由供應部門根據(jù)淡旺季自行調節(jié),但最長不得超過4個月,每年不得少于4次,需附目錄并裝訂成冊)。

          4、本管理規(guī)定在不適應公司發(fā)展需要時,由財務部參照最新財務管理的若干規(guī)定提請書面修改意見,經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行并報董事長備案。

          5、所有報銷單須審稽員獨立審稽,審稽有權拒絕受理不符合本管理規(guī)定的一切發(fā)票、單證并不負任何責任。

          6、審稽人員違反本管理標準的規(guī)定,受理并通過了不符合本標準規(guī)定的發(fā)票、單證,按報銷金額的1%予以罰款,并退回不符合規(guī)定的發(fā)票、單證,由財務部主辦會計進行監(jiān)督。

          7、報銷后尚有掛賬的,其掛賬金額超過掛賬限額標準按月計扣銀行同期貸款利率資金占用費,由審稽結算并在月末一次性分段,在當月工資中扣除,經(jīng)財務負責人復核并報勞資核算員執(zhí)行。如果出納會計未按標準扣罰利息,則扣出納會計當月工資100元,由財務部主辦會計進行監(jiān)督。

          8、各正副部長、主任等,凡是超越規(guī)定的審批權限的,則每次扣本月工資50元,罰款在工資中扣除,由財務部負責監(jiān)督并報勞資人員執(zhí)行。

          9、所有出差人員按出差歸途最后日期算起期限為七天,(連續(xù)出差的按最后回公司日期計算)逾期報銷,按報銷金額的0.2%按日扣除,延期30天以上報的作每天按票面額的1%扣罰,由審稽計算并執(zhí)行。駕駛員出差在外,無法按時報銷,則回公司后一天內報銷完畢,并需提供相應的出車單以作證明,否則仍按以上執(zhí)行。

          10、票證報銷程序

          (1)經(jīng)辦人員先填寫

          (2)報銷單經(jīng)部門主管審核簽字確認

          (3)財務審稽確認

          (4)主管副總審核簽字確認

          (5)財務總監(jiān)審核簽字確認

          (6)總經(jīng)理簽字確認

          (7)董事長簽字確認

          (8)出納處報銷(根據(jù)簽字報銷權限,主管副總權限許可的則不需經(jīng)過(6)、(7)程序,總經(jīng)理權限許可的則不需經(jīng)過(7)程序。

          11、報銷人需熟知費用報銷管理規(guī)定,在送審前必須辦齊一切手續(xù)。送審后的報銷單不再更改。若因手續(xù)不全、單據(jù)不符合報銷要求,導致報銷金額與所填金額不相符的,均按審稽確認的金額執(zhí)行。

          (十四)、檢查與考核

          1、本標準由財務部負責組織貫徹執(zhí)行。

          2、本標準的實施由總經(jīng)理會同財務部檢查與考核。

          3、本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實行。

        財務報銷實施細則 篇3

          第一章 總 則

          第一條為大力推進質量興縣戰(zhàn)略,不斷提高全縣社會質量意識,引導和激勵全縣各行各業(yè)提高質量總體水平,進一步增強綜合競爭力,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》、《江西省人民政府關于實施質量興省戰(zhàn)略的意見》、《武寧縣質量興縣實施方案》的有關規(guī)定,結合本縣實際,制定本辦法。

          第二條縣政府設立縣長質量獎,授予在質量興縣工作中有突出貢獻和有顯著成績的部門和企業(yè)。

          第三條質量獎每年評審一次,每年度評選3個,其中部門1個,企業(yè)2個。

          第四條企業(yè)采取參評自愿的原則。企業(yè)的質量獎有效期為三年。

          第五條縣質量興縣工作領導小組成員單位可受縣政府委托,引導幫扶自愿參評企業(yè)開展名牌戰(zhàn)略推進工作。

          第二章 組 織

          第六條縣長質量獎的評選與管理工作由縣質量興縣工作領導小組組織實施,縣長審定,日常工作由質量興縣工作領導小組辦公室負責。

          第七條縣質量興縣工作領導小組成立專項評審組對申報企業(yè)進行評審。

          第八條專項評審組應由質量技術專家、行業(yè)協(xié)會人士、企業(yè)管理人員、政府工作人員組成,其中質量技術專家與行業(yè)協(xié)會人士之和不少于二分之一。

          第九條縣質量興縣工作領導小組負責制定縣長質量獎考核細則和評審標準,設計縣長質量獎標志。

          第三章 評 審

          第十條縣長質量獎每年評審時間為4月至10月。各階段工作起始日期由縣質量興縣工作領導小組確定并公布。

          第十一條評審程序與方法:對企業(yè)質量獎的評審,由企業(yè)提交申請,經(jīng)企業(yè)所在地的質量興縣工作領導小組推薦,縣質量興縣工作領導小組受理申請并組成專項評審組評審,依據(jù)評審結果推薦縣政府審定。

          第十二條縣長質量獎的評審堅持科學、公正、求實、有效的原則。若申請企業(yè)經(jīng)評審均達不到縣長質量獎的評審標準,則當年度企業(yè)縣長質量獎為空缺。評審中要充分發(fā)揮行業(yè)部門(協(xié)會)、技術機構、社會團體、中介機構和媒體平臺的作用,廣泛征求市民(用戶、消費者)意見。把監(jiān)察工作貫穿于評審全過程,保證評審結果的公平公正。

          第十三條 縣長質量獎的評審不向申報組織收取任何費用。

          第十四條企業(yè)的縣長質量獎有效期滿后,可以重新申請。通過復評的企業(yè)不占當年度質量獎名額。

          第四章 獎 勵

          第十五條縣長質量獎由縣政府通報表彰,由縣長頒發(fā)獎牌、證書和獎金。

          第十六條獲縣長質量獎的部門獲獎當年一次性獎勵3萬元,獲縣長質量獎企業(yè)每個企業(yè)獎勵5萬元,分兩年獎勵,當年獎勵3萬,第二年復審合格后獎勵2萬。每年縣財政專項預算縣長質量獎獎勵資金和工作經(jīng)費20萬元。

          第十七條企業(yè)獲得縣長質量獎和通過復審由縣政府通報表彰。

          第五章 權利與義務

          第十八條縣長質量獎在有效期內,被獎企業(yè)可以參加評審的產(chǎn)品包裝、說明書、廣告宣傳中使用統(tǒng)一規(guī)定的質量獎標志,并標明獲獎證書編號和有效期。

          第十九條獲獎組織有義務參與縣政府及評審部組織的宣傳交流質量工作先進經(jīng)驗和成果活動。

          第六章 管 理

          第二十條縣長質量獎由縣質量興縣工作領導小組負責管理?h質量興縣工作領導小組要加強縣長質量獎評審、后續(xù)監(jiān)管及標志管理工作,建立獲獎組織的定期巡訪及動態(tài)管理制度。

          第二十一條凡通過弄虛作假等不正當手段獲取縣長質量獎的部門、單位或企業(yè),經(jīng)查證屬實,縣政府將撤銷其該獎項、收繳該獎獎牌和證書、追繳獎金,并向社會公告,5年內不得參加縣長質量獎評選,并視情追究部門或質量興縣工作領導小組有關領導行政責任。

          第二十二條縣長質量獎在有效期內發(fā)生下列情形之一的,縣政府撤銷該獎獎項、收繳該獎獎牌證書及獎金,并向社會公告。被獎組織5年內不得參加縣長質量獎評選。

          (一)發(fā)生重大質量、安全、環(huán)保、衛(wèi)生等事故的;

          (二)產(chǎn)品質量或服務質量不穩(wěn)定,產(chǎn)品經(jīng)市級以上質量監(jiān)督抽查判定為不合格的,出口產(chǎn)品因質量問題被國外通報或索賠,或出現(xiàn)重大服務質量事故的;

          (三)工程質量發(fā)生重大責任事故的;

          (四)因經(jīng)營管理不善,出現(xiàn)嚴重經(jīng)營性虧損的;

          (五)縣長質量獎的企業(yè)在有效期內,評審基本條件發(fā)生變化且已不符合評審基本條件要求,原參加評審的產(chǎn)品、服務項目已撤換或被其它產(chǎn)品、服務項目取代,未經(jīng)重新申請和評審確認而延用前獎榮譽和權利,經(jīng)查證屬實的;

          (六)其它嚴重違反法律、法規(guī)行為的。

          第二十三條企業(yè)的縣長質量獎有效期滿后(或未通過復審),不再享有該獎榮譽及在其產(chǎn)品包裝、說明書、廣告宣傳中使用統(tǒng)一規(guī)定的縣長質量獎標志等權利。如違反此規(guī)定,該企業(yè)5年內不得參加縣長質量獎評選,視情收回其該獎獎牌、證書、獎金,同時,質量監(jiān)管部門可按質量標識使用有關法規(guī)進行處罰。

          第二十四條縣長質量獎的管理、評審機構及其工作人員,要依法保守申報組織的商業(yè)或技術秘密,嚴格遵守法律、法規(guī)及工作規(guī)程,嚴守工作紀律,秉公辦事,科學公正。凡在縣長質量獎的管理和評審中,玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊造成不良后果的,取消其參加縣長質量獎的管理或評審工作資格,責令其主管部門或工作單位給予行政處分或紀律處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任;視情對其所在單位或相關負責領導通報批評或行政處分。

          第七章 附 則

          第二十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。

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        • 寧夏銀川網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務管理實施細則(精選4篇)

          細則》規(guī)定,在銀川從事網(wǎng)約車經(jīng)營服務的車輛,5座三廂小轎車排氣量需在1.8升以上,車輛軸距不小于2700毫米;新能源汽車軸距不小于2650毫米,續(xù)航里程不低于250公里且功率不小于100千瓦;7座乘用車排氣量不小于2.0升,軸距不小于3000毫米,...

        • 鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理實施細則(精選4篇)

          根據(jù)陜西省衛(wèi)生廳《關于實施鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理的指導意見》,為合理配置和利用衛(wèi)生資源,有效推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的順利進行,切實加強對村衛(wèi)生室的監(jiān)督管理,穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍,提高業(yè)務素質,規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生服務行為,建立和完善我...

        • 公務接待實施細則(精選3篇)

          第一條 為深入貫徹落實中央八項規(guī)定,進一步規(guī)范學校公務接待管理,厲行節(jié)約,勤儉辦學,加強黨風廉政建設,根據(jù)《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》(中辦發(fā)〔20xx〕22號)及工信部、江蘇省有關規(guī)定,結合學校實際,制定本細則。...

        • gsp實施細則以及詳解(通用3篇)

          問:藥品零售企業(yè)和藥品零售連鎖門店的質量管理制度應包括哪些內容?答:《細則》第五十三條規(guī)定,藥品零售企業(yè)制定的質量管理制度,應包括以下內容:(一)有關業(yè)務和管理崗位的質量責任;(二)藥品購進、驗收、儲存、陳列、養(yǎng)護等環(huán)節(jié)的管理...

        • 社區(qū)黨支部黨務公開實施細則(精選3篇)

          一、指導思想全面貫徹黨的xx屆四中、五中全會精神,以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導,全面落實科學發(fā)展觀,圍繞發(fā)展黨內民主、保障黨員權利、加強黨內監(jiān)督,積極推進黨內基層民主建設,最大限度地擴大黨員群眾對黨內事務的知情權、...

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