審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)(精選30篇)
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇1
一、工作職責(zé):
1、主要負(fù)責(zé)執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;
2、支持公司其他常規(guī)審計(jì),包括財(cái)務(wù)審計(jì),流程審計(jì),專項(xiàng)審計(jì),并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;
3、協(xié)調(diào)跟進(jìn)it審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的.彌補(bǔ)與改善;
4、參與其他it風(fēng)險(xiǎn)管理控制相關(guān)的工作。
二、任職要求:
1、5年以上it審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大it審計(jì)和企業(yè)it內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
2、計(jì)算機(jī)、信息管理、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
3、熟悉itgc、itac、審計(jì)程序和公司內(nèi)部控制流程;
4、具有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)it審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、持相關(guān)專業(yè)證書(cisa、cia)者優(yōu)先;
6、具有良好的職業(yè)道德,工作態(tài)度和學(xué)習(xí)能力,高度的自我驅(qū)動和結(jié)果導(dǎo)向;
7、具有良好的溝通能力和具有團(tuán)隊(duì)精神。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇2
一、職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計(jì)計(jì)劃,開展各類經(jīng)營審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;
2、主持推動審計(jì)部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計(jì)工作手冊和各項(xiàng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)審計(jì)流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3、審批具體項(xiàng)目的審計(jì)方案,主導(dǎo)實(shí)施重大審計(jì)項(xiàng)目;
4、對審計(jì)結(jié)果、審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核,并負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
5、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計(jì)過程清晰、結(jié)論全面客觀;
6、監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行,組織實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;
7、指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法,組織審計(jì)人員了解國家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求;
8、組織審計(jì)部人員參與外部審計(jì)對接工作;
9、主持內(nèi)部控制體系的`修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10、組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;
11、組織建設(shè)公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12、組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項(xiàng)目,指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13、指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;
14、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
二、任職資格:
1、財(cái)務(wù)、審計(jì)、會計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟練掌握企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);
4、熟諳財(cái)務(wù)會計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;
5、了解國內(nèi)外財(cái)務(wù)、審計(jì)理論與實(shí)務(wù)的動態(tài)及趨勢;
6、熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;
7、熟悉國家財(cái)稅法律規(guī)范、國家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù),和財(cái)會項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);
8、良好的口頭及書面表達(dá)能力;
9、能熟練操作計(jì)算機(jī)和各類辦公軟件;
10、具有注冊會計(jì)師、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師(cia)資格優(yōu)先;
11、具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇3
1、完善、優(yōu)化集團(tuán)監(jiān)審制度、流程。
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)。
3、分析、評價(jià)集團(tuán)及下屬公司財(cái)務(wù)管理和各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風(fēng)控建議。
4、對財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。任職資格:
1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)審計(jì)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2、五年以上財(cái)務(wù)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有大中型房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
3、有相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)類證書者優(yōu)先考慮。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇4
一、崗位職責(zé):
1、協(xié)助集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)制定部門年度、月度審計(jì)計(jì)劃;
2、確定項(xiàng)目審計(jì)重點(diǎn)并就審計(jì)事宜與被審計(jì)單位(部門)進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通;
3、組織審計(jì)組成員按審計(jì)程序?qū)嵤⿲徲?jì),對審計(jì)項(xiàng)目的開展進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督和指導(dǎo);
4、維護(hù)并監(jiān)督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務(wù)的.完成情況;
5、參與本部門員工的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、績效等各項(xiàng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;
6、完成上級交辦的其他工作。
二、崗位要求:
1、熟悉大型集團(tuán)公司內(nèi)部內(nèi)控、內(nèi)審流程,理論體系等;
2、統(tǒng)招本科以上審計(jì)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
3、知名集團(tuán)公司審計(jì)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。重點(diǎn):薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計(jì)經(jīng)理薪資:面議
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇5
1.帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的審計(jì);
2.獨(dú)立承擔(dān)大、中型項(xiàng)目的審計(jì)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的工作;
3.對審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇6
1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。
2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。
3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。
4、負(fù)責(zé)各部門、子公司和分公司的內(nèi)控管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督和報(bào)告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況。
5、分析和評估公司業(yè)務(wù)核心流程的風(fēng)險(xiǎn),包括貨物采購、資產(chǎn)管理、資金流向等,并對此做出年度、季度和月度的稽查工作計(jì)劃。
6、員工離職審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查,對離職或者被舉報(bào)人員開展調(diào)查。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇7
1、擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等,及對各分公司進(jìn)行監(jiān)控;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)所轄公司審計(jì)組的績效考核及管理工作;
2、負(fù)責(zé)所轄公司財(cái)務(wù)管控、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確性等的審計(jì);
3、審計(jì)隊(duì)伍組織建設(shè);
4、所轄公司審計(jì)整改復(fù)查;
5、負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)工作的指導(dǎo)及審計(jì)報(bào)告的撰寫與修改。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇9
1、能獨(dú)立出具正式報(bào)告;
2、能夠充分了解客戶對于報(bào)告項(xiàng)目的需求和目的,制定相應(yīng)的項(xiàng)目方案,外勤現(xiàn)場的管理、指導(dǎo)、分工,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)順利完成項(xiàng)目任務(wù);
3、擬定報(bào)告方案,撰寫報(bào)告,督促底稿的完整歸檔;
4、負(fù)責(zé)對助理人員進(jìn)行有效的培訓(xùn)和管理,提升助理的技能,培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神;
5、擔(dān)任客戶的財(cái)務(wù)顧問,解決客戶在財(cái)稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
6、負(fù)責(zé)報(bào)告過程中與相關(guān)部門、客戶及政府部門(工商、財(cái)政、稅務(wù)等部門)的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,建立健全審計(jì)工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的審核,參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
3、負(fù)責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計(jì)資源服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通,并對內(nèi)部涉及財(cái)會工作等部門和人員進(jìn)行監(jiān)督檢查;
4、跟蹤公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;
5、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé),對被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任;
6、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),對本部門員工培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議;
7、負(fù)責(zé)組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇11
1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范審計(jì)工作流程;
2、根據(jù)公司內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、離職審計(jì)等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計(jì)方法實(shí)施審計(jì),編寫審計(jì)工作底稿,出具審計(jì)報(bào)告;
3、對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實(shí),定期跟蹤、推進(jìn);
4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點(diǎn)、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;
5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點(diǎn),配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)核查及規(guī)范管理工作;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)年度工程審計(jì)工作計(jì)劃的編制;
2、負(fù)責(zé)工程施工概算預(yù)算抽樣審計(jì);
3、負(fù)責(zé)招標(biāo)方案、經(jīng)濟(jì)合同審核;
4、負(fù)責(zé)工程材料需求計(jì)劃的抽樣審計(jì);
5、負(fù)責(zé)工程建安成本抽樣審計(jì);
6、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、工程簽證、零星立項(xiàng)資料的合理性和合法性進(jìn)行抽樣審計(jì);
7、負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算及差異分析;
8、負(fù)責(zé)審核工程完工結(jié)算;
9、負(fù)責(zé)成本管理制度流程審計(jì);
10、負(fù)責(zé)外部造價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)管理;
11、參與工程管理領(lǐng)域舞弊案件的調(diào)查;
12、完成上級臨時(shí)交辦的工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇13
1、遵循獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,審查、監(jiān)督、證實(shí)集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運(yùn)營,防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。
2、負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3、對公司及控股公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動、經(jīng)濟(jì)效益、建設(shè)項(xiàng)目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購的招投標(biāo),把現(xiàn)場管控、合同審計(jì)、招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。
3、對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進(jìn)行監(jiān)察審計(jì),對其自我防范和糾正錯(cuò)弊的實(shí)際效果作出評價(jià)。
4、通過對內(nèi)控體系、重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)察審計(jì),揭示經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5、建立離任與崗位異動審計(jì),對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)
5、定期報(bào)告并專項(xiàng)報(bào)告監(jiān)察審計(jì)結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并提出整改意見和管理建議。
6、實(shí)行后續(xù)審計(jì),檢查并報(bào)告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;
2、規(guī)范財(cái)務(wù)核算,審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,審核預(yù)決算;
3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計(jì)和決策監(jiān)督;
4、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作計(jì)劃;
5、編制審計(jì)報(bào)告,紕漏問題,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評估工作;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇15
1、完善以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)稽核體系,包括各類審計(jì)稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:
2、檢查、分析、評價(jià)集團(tuán)財(cái)務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性,參與風(fēng)控體系建設(shè),對集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題與風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議,跟進(jìn)缺陷及管理問題的整改情況;
3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計(jì)計(jì)劃,擬定審計(jì)方案;
4、對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行全面梳理,匯總內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),與被審計(jì)單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施,形成專項(xiàng)報(bào)告;
5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇16
1、建立IT內(nèi)部審計(jì)制度與流程,以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以控制為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)為核心;
2、制定IT審計(jì)年度計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施,編寫工作底稿,撰寫審計(jì)報(bào)告、落實(shí)整改情況;
3、制定并落實(shí)IT專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃,包括總體計(jì)劃、具體計(jì)劃、工作底稿,撰寫報(bào)告、管理建議并跟蹤審計(jì)整改落實(shí)情況;
4、主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計(jì)系統(tǒng),配合制定和落實(shí)IT審計(jì)專業(yè)知識培訓(xùn)及考核制度;
5、制定適合公司管理特點(diǎn)和審計(jì)需要的開發(fā)審計(jì)、應(yīng)用審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)和數(shù)據(jù)審計(jì)的具體指南或操作辦法;
6、常規(guī)審計(jì)前的系統(tǒng)調(diào)研、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評估、審計(jì)關(guān)鍵提示及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的對接和配合;
7、組織對IT組織、戰(zhàn)略與架構(gòu)實(shí)施審計(jì),包含但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目管理、應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、工程(可行性研究、需求、設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成、測試、驗(yàn)收、變更和遷移)、基礎(chǔ)設(shè)備、交付物、信息安全等審計(jì)工作;
8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補(bǔ)充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。
9、配合本部門同事完成年度審計(jì)任務(wù);
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇17
1、根據(jù)集團(tuán)年度計(jì)劃,獨(dú)立完成日常審計(jì)工作;
2、 負(fù)責(zé)擬定審計(jì)方案,編制審計(jì)工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
3、 負(fù)責(zé)對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)檢查;
4、 負(fù)責(zé)對審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題提供合理建議及監(jiān)督;
6、 負(fù)責(zé)執(zhí)行對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),對跟進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行分析和報(bào)告;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇18
1. 組建集團(tuán)風(fēng)控及內(nèi)審團(tuán)隊(duì),并持續(xù)培育團(tuán)隊(duì)開展工作;
2. 梳理集團(tuán)風(fēng)控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標(biāo)和任務(wù),制定詳細(xì)的年度審計(jì)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃;
3. 建立風(fēng)控及內(nèi)審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;
4.能夠統(tǒng)籌公司各類資源,帶隊(duì)完成集團(tuán)各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估;
5.能夠帶隊(duì)完成集團(tuán)各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的會計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性審計(jì);
6.對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通;審計(jì)結(jié)束后,負(fù)責(zé)匯總發(fā)現(xiàn)問題清單,并對發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),每周以匯報(bào)的形式向領(lǐng)導(dǎo)更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結(jié)果直到達(dá)到預(yù)期目標(biāo);
7. 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人健全和完善各項(xiàng)內(nèi)部控制機(jī)制,確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實(shí);
8. 能夠合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,協(xié)助建立反舞弊機(jī)制;
9. 生成內(nèi)審報(bào)告并向上級進(jìn)行匯報(bào);協(xié)助完成定期向?qū)徲?jì)委員會的內(nèi)審報(bào)告,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各公司全年審計(jì)計(jì)劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部控制流程;
3、定期或不定期對集團(tuán)各公司相關(guān)重大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)過程中的現(xiàn)場復(fù)核,把控審計(jì)質(zhì)量,通過內(nèi)部審計(jì),對集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團(tuán)規(guī)定、收支符合集團(tuán)制度,從而完善內(nèi)部控制體系;
4、各項(xiàng)審計(jì)完成后,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書,負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿,督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
5、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇20
1、能獨(dú)立完成大型集團(tuán)或上市公司的審計(jì)工作;
2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃編制、調(diào)整和執(zhí)行;
3、對項(xiàng)目成員進(jìn)行調(diào)度和任務(wù)分派,解決項(xiàng)目組工作期間提出的常規(guī)性專業(yè)技術(shù)問題;
4、對審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷和控制;
5、對項(xiàng)目進(jìn)行工時(shí)控制和統(tǒng)計(jì),對項(xiàng)目成員進(jìn)行考核;
6、與客戶溝通,并協(xié)調(diào)維護(hù)客戶關(guān)系;
7、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他法定業(yè)務(wù)報(bào)告。
8、大學(xué)本科及以上學(xué)歷, 具備注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資格;
9、具有5年以上會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
10、能夠獨(dú)立或帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)審計(jì)工作;;
11、具備良好的溝通、表達(dá)及協(xié)調(diào)管理能力并勇于承擔(dān)責(zé)任;
12、熱愛審計(jì)工作,為人正直,具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇21
1、 在項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時(shí)、按質(zhì)地完成交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);
2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作;
3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計(jì);
4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作;
5、 能夠獨(dú)立帶隊(duì)完成一些小型審計(jì)項(xiàng)目工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇22
1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)及內(nèi)控相關(guān)管理制度的建設(shè)及完善工作;
2. 負(fù)責(zé)制定和實(shí)施集團(tuán)審計(jì)工作計(jì)劃;
3. 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)各公司、各項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)及內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作并定期出具審計(jì)報(bào)告;
4. 負(fù)責(zé)涉及訴訟、仲裁、復(fù)議、聽證、公證、鑒證等訴訟或非訴訟事務(wù);
5. 負(fù)責(zé)審查公司經(jīng)濟(jì)合同;參與招投標(biāo)工作,審核招投標(biāo)法律文書;
6. 負(fù)責(zé)為重要經(jīng)營決策和重大經(jīng)濟(jì)活動提出法律意見;
7. 負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和績效考核工作;
8. 參與制訂公司規(guī)章制度,從法律層面審查其合法、合規(guī)性;
9. 參與審核項(xiàng)目公司的預(yù)算、概算和結(jié)算工作;
10. 對集團(tuán)各工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)中付款情況的復(fù)核;
11. 對集團(tuán)工程合同、大型設(shè)備及物資采購合同的復(fù)核;
12. 負(fù)責(zé)提供與公司經(jīng)營管理有關(guān)的法律咨詢。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇23
1) 協(xié)助中心總監(jiān)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;
2)協(xié)助中心總監(jiān)根據(jù)教育集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)、工作目標(biāo)編制年度審計(jì)計(jì)劃,提交主席或?qū)徲?jì)委員會審批,并組織實(shí)施;
3)組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、投資項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計(jì)、管理人員離職審計(jì)、內(nèi)控流程審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作,并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性問題,分析原因、尋找對策,并及時(shí)的反映至相關(guān)管理層,為管理層的決策提供一定的依據(jù);
5)負(fù)責(zé)監(jiān)督審計(jì)建議的執(zhí)行情況,并定期進(jìn)行匯總報(bào)告,確保整改效果滿足管理層要求;
6) 協(xié)助中心總監(jiān)參與公司重大項(xiàng)目、重大決策及重大經(jīng)濟(jì)合同的的審計(jì)活動;
7) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)審方面的咨詢工作,為集團(tuán)各部門提供咨詢活動;
8)配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展工作,協(xié)助建立和維護(hù)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的長期合作關(guān)系。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇24
1、推動持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)
2、透過了解業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行審計(jì)工作
3、檢視政策和程序評估風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)
4、與管理層達(dá)成適當(dāng)?shù)膶徲?jì)建議
5、協(xié)助發(fā)展集團(tuán)門店審計(jì)職能
6、執(zhí)行特定其他內(nèi)部審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理
7、跟進(jìn)審計(jì)建議執(zhí)行情況
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇25
1、根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;
2、對公司組織基建、重大項(xiàng)目投資、采購項(xiàng)目等相關(guān)成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
3、建立公司經(jīng)濟(jì)活動資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,并采取預(yù)警措施;
4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);
5、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立緊密關(guān)系;
6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)的政策、制度和規(guī)定;
7、負(fù)責(zé)董事長交辦的其他工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇26
1、根據(jù)審計(jì)中心總的要求開展舞弊審計(jì)項(xiàng)目工作;
2、負(fù)責(zé)與公檢法機(jī)構(gòu)協(xié)助處理案件和保持聯(lián)系;
3、完成審計(jì)總經(jīng)理交辦的其他工作;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇27
1. 依據(jù)公司管理需求,實(shí)施對集團(tuán)公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn);
2. 組織建立和評價(jià)公司內(nèi)控體系運(yùn)行情況,定期向集團(tuán)報(bào)送各類報(bào)表、報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)信息;
3. 組織實(shí)施集團(tuán)重大事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)、關(guān)鍵崗位離任審計(jì),協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)整改意見的落實(shí);
4. 編制并組織實(shí)施年度審計(jì)工作計(jì)劃,審定審計(jì)報(bào)告;
5. 做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運(yùn)用部門人力資源;
6. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇28
1、參與項(xiàng)目前期溝通,進(jìn)行初步風(fēng)險(xiǎn)評估,制定項(xiàng)目計(jì)劃;
2、帶領(lǐng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)執(zhí)行IT審計(jì)(包括控制測試、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)核查)、內(nèi)控審計(jì)及各類咨詢項(xiàng)目;
3、獨(dú)立編寫各類項(xiàng)目報(bào)告,復(fù)核團(tuán)隊(duì)成員工作成果,確保項(xiàng)目交付質(zhì)量;
4、與客戶就審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議進(jìn)行溝通和確認(rèn);
5、或獨(dú)立或協(xié)助高級經(jīng)理及合伙人進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā),參與投標(biāo)、競爭性談判等采購活動,編寫項(xiàng)目方案、應(yīng)標(biāo)文件;
6、為審計(jì)顧問提供專業(yè)技能相關(guān)培訓(xùn);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇29
1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計(jì)管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,建立健全各項(xiàng)內(nèi)控制度;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)工作,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和跟蹤,設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系,對重要風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案;
3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估及及時(shí)的解決,并及時(shí)將相關(guān)狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況;
4、監(jiān)督公司各項(xiàng)制度、流程的運(yùn)執(zhí)行情況,監(jiān)督內(nèi)控結(jié)果改進(jìn)的落實(shí)情況,及時(shí)報(bào)告潛在危險(xiǎn);
5、制訂年度審計(jì)計(jì)劃,組織開展內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等;
6. 與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立并保持緊密關(guān)系。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé) 篇30
1、擬定并制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。